Faktúra č. DFB/22/0069

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0069
  • Popis fakturovaného plnenia: inštalácia rozšírenia kamerového systému do ŠI
  • Dátum doručenia: 18.02.2022
  • Celková hodnota: 247,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 034/22
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
034/22 inštalácia rozšírenia kamerového systému v ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Ján Haluška - JAHA 14279576 247,38 € 08.02.2022 17.02.2022 Objednávka
Tlačiť