Faktúra č. DFB/22/0065

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0065
  • Popis fakturovaného plnenia: Pranie prádla ŠI
  • Dátum doručenia: 18.02.2022
  • Celková hodnota: 232,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť