Faktúra č. DFB/22/0063

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0063
  • Popis fakturovaného plnenia: inštalácia a oživenie kamerového systému v ŠI
  • Dátum doručenia: 15.02.2022
  • Celková hodnota: 1 479,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 022/22
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
022/22 objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Ján Haluška - JAHA 14279576 1 479,93 € 25.01.2022 02.02.2022 Objednávka
Tlačiť