Faktúra č. DFB/22/0061

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0061
  • Popis fakturovaného plnenia: poskytnuté služby počítačovej siete SANET (1-3/2022)
  • Dátum doručenia: 14.02.2022
  • Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 70031/05
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť