Faktúra č. DFB/22/0058

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0058
  • Popis fakturovaného plnenia: členský poplatok 2022
  • Dátum doručenia: 01.02.2022
  • Celková hodnota: 33,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť