Faktúra č. DFB/22/0050

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0050
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 2/2022
  • Dátum doručenia: 25.01.2022
  • Celková hodnota: 19,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 008/22
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
008/22 Savior pramenitá voda a poháre SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Minerálne vody, a.s. 31711464 19,80 € 10.01.2022 17.01.2022 Objednávka
Tlačiť