Faktúra č. DFB/22/0044

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0044
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrickej energie 1/2022-ŠI
  • Dátum doručenia: 08.02.2022
  • Celková hodnota: 218,06 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1131195 z8.12.20
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť