Faktúra č. DFB/22/0042

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0042
  • Popis fakturovaného plnenia: príslušenstvo k úpravám na ŠI
  • Dátum doručenia: 03.02.2022
  • Celková hodnota: 1 244,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 026/22
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
026/22 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOMO interier s.r.o. 53873149 1 244,16 € 26.01.2022 03.02.2022 Objednávka
Tlačiť