Faktúra č. DFB/22/0036

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0036
  • Popis fakturovaného plnenia: The Hosting 02-12/2022, 1-2/2023
  • Dátum doručenia: 01.02.2022
  • Celková hodnota: 86,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť