Faktúra č. DFB/22/0034

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0034
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner do tlačiarne + servis tlačiarne (PXA+kabinet MAT)
  • Dátum doručenia: 31.01.2022
  • Celková hodnota: 103,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 020/22
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
020/22 toner + servis tlačiarní (PXA) SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 103,00 € 24.01.2022 02.02.2022 Objednávka
Tlačiť