Faktúra č. DFB/22/0016

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0016
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka a montáž látkových roliet (učebňa OUB)
  • Dátum doručenia: 19.01.2022
  • Celková hodnota: 252,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 003/22
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
003/22 látková roleta SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Štefan Michňák 47876271 252,50 € 03.01.2022 10.01.2022 Objednávka
Tlačiť