Faktúra č. DFB/22/0013

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: predplatné časopis pre ANJ
  • Dátum doručenia: 18.01.2022
  • Celková hodnota: 165,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť