Faktúra č. DFB/22/0011

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: služby RAP r.2022
  • Dátum doručenia: 17.01.2022
  • Celková hodnota: 964,51 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SPIN-283-2007/S/OvZP
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť