Faktúra č. DFB/22/0002

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: komentár k zákonu č.138/2019 Z.z. o pedag.zam.
  • Dátum doručenia: 10.01.2022
  • Celková hodnota: 261,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 005/22
  • Dátum zverejnenia: 20.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
005/22 objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Verlag Dashofer,vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 308,50 € 03.01.2022 11.01.2022 Objednávka
Tlačiť