Faktúra č. DFB/21/0479

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0479
  • Popis fakturovaného plnenia: príslušenstvo k úpravám na ŠI
  • Dátum doručenia: 30.12.2021
  • Celková hodnota: 1 233,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 250/21
  • Dátum zverejnenia: 20.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
250/21 Objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOMO interier s.r.o. 53873149 1 233,54 € 21.12.2021 30.12.2021 Objednávka
Tlačiť