Faktúra č. DFB/21/0467

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0467
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim + nájom dispenzor 2021
  • Dátum doručenia: 21.12.2021
  • Celková hodnota: 28,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 225/21
  • Dátum zverejnenia: 31.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
225/21 Savior pramenitá voda a poháre SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Minerálne vody, a.s. 31711464 28,20 € 02.12.2021 10.12.2021 Objednávka
Tlačiť