Faktúra č. DFB/21/0466

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0466
  • Popis fakturovaného plnenia: platba za alarm 8.11.2021-7.12.2021
  • Dátum doručenia: 21.12.2021
  • Celková hodnota: 2,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o poskyt.služieb
  • Dátum zverejnenia: 31.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť