Faktúra č. DFB/21/0462

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0462
  • Popis fakturovaného plnenia: strava 12/2021 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 17.12.2021
  • Celková hodnota: 339,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o dielo z 19.3.2015
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť