Faktúra č. DFB/21/0457
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Alza.sk s.r.o.
- IČO: 36562939
- Adresa: Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0457
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky; vysávače pre ŠI
- Dátum doručenia: 16.12.2021
- Celková hodnota: 1 968,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 238/21
- Dátum zverejnenia: 20.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238/21 | objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 968,52 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Objednávka |