Faktúra č. DFB/21/0457

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0457
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky; vysávače pre ŠI
  • Dátum doručenia: 16.12.2021
  • Celková hodnota: 1 968,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 238/21
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
238/21 objednávame si u Vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 968,52 € 08.12.2021 16.12.2021 Objednávka
Tlačiť