Faktúra č. DFB/21/0438

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0438
  • Popis fakturovaného plnenia: Testy Covid, rukavice chirurgické
  • Dátum doručenia: 13.12.2021
  • Celková hodnota: 124,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 227/21
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
227/21 Testy Covid, rukavice chirurgické SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Magic Print s.r.o. 36617661 124,95 € 06.12.2021 13.12.2021 Objednávka
Tlačiť