Faktúra č. DFB/21/0435

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0435
  • Popis fakturovaného plnenia: pomocné práce 11/2021
  • Dátum doručenia: 09.12.2021
  • Celková hodnota: 156,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 103/34-2021
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť