Faktúra č. DFB/21/0434

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0434
  • Popis fakturovaného plnenia: posteľné obliečky pre ŠI - 240ks
  • Dátum doručenia: 09.12.2021
  • Celková hodnota: 8 640,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 203/21
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
203/21 Objednávame si u vás: SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 STOMEX spol. s r. o. 31650091 17 016,00 € 25.11.2021 26.11.2021 Objednávka
Tlačiť