Faktúra č. DFB/21/0433

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0433
  • Popis fakturovaného plnenia: frézovanie a monitorovanie dažďovej kanalizácie
  • Dátum doručenia: 09.12.2021
  • Celková hodnota: 2 172,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 222/21
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
222/21 frézovanie a monitorovanie dažďovej kanalizácie v areáli školy SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 K servis - MK, s.r.o. 51997401 2 172,00 € 02.12.2021 09.12.2021 Objednávka
Tlačiť