Faktúra č. DFB/21/0429

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0429
  • Popis fakturovaného plnenia: strava 11/2021 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 08.12.2021
  • Celková hodnota: 1 142,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o dielo z 19.3.2015
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť