Faktúra č. DFB/21/0425

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0425
  • Popis fakturovaného plnenia: PC pre žiakov -16 ks
  • Dátum doručenia: 07.12.2021
  • Celková hodnota: 5 704,93 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 220/21
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
220/21 PC pre žiakov SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 BigON s.r.o. 44121989 5 705,00 € 30.11.2021 08.12.2021 Objednávka
Tlačiť