Faktúra č. DFB/21/0421

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0421
  • Popis fakturovaného plnenia: Covid testy a chirurgické rukavice
  • Dátum doručenia: 03.12.2021
  • Celková hodnota: 133,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 215/21
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
215/21 Testy Covid, rukavice chirurgické SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Magic Print s.r.o. 36617661 133,20 € 25.11.2021 03.12.2021 Objednávka
Tlačiť