Faktúra č. DFB/21/0418

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0418
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba PHM a náhrada 11/2021
  • Dátum doručenia: 08.12.2021
  • Celková hodnota: 140,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 009/21
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
009/21 Objednávame si u Vás: Objednávame si u Vás záväzne: - používanie osobného motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA Active, ev.č. PO 194 FM pre potreby školy a školského internátu v roku 2021, - fakturovať podľa skutočnej spotreby PHM, najazdených kilometrov a SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 SPŠ elektrotechnická- Podnikateľská činnosť 00161829 0,00 € 20.01.2021 29.01.2021 Objednávka
Tlačiť