Faktúra č. DFB/21/0410

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0410
  • Popis fakturovaného plnenia: úprava stropov v ŠI
  • Dátum doručenia: 02.12.2021
  • Celková hodnota: 7 110,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 201/21
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
201/21 úprava stropov v ŠI podľa cenovej ponuky-statické poruchy SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 MARAV, s.r.o. 36725943 7 110,61 € 16.11.2021 24.11.2021 Objednávka
Tlačiť