Faktúra č. DFB/21/0408

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0408
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektromateriál na izby v ŠI
  • Dátum doručenia: 02.12.2021
  • Celková hodnota: 1 402,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 192/21
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
192/21 Elektromateriál na izby v ŠI. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TVOJA DOBA, spol. s r.o. 36483320 1 402,00 € 09.11.2021 12.11.2021 Objednávka
Tlačiť