Faktúra č. DFB/21/0403

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0403
  • Popis fakturovaného plnenia: nábytok do izieb ŠI
  • Dátum doručenia: 26.11.2021
  • Celková hodnota: 16 901,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zml.o dielo z13.8.21
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť