Faktúra č. DFB/21/0395

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0395
  • Popis fakturovaného plnenia: odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení v areáli školy
  • Dátum doručenia: 25.11.2021
  • Celková hodnota: 1 473,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 164/21
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
164/21 odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení v areáli školy SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 soba - slovakia s. r. o. 44176872 1 473,00 € 11.10.2021 20.10.2021 Objednávka
Tlačiť