Faktúra č. DFB/21/0388

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0388
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 19.11.2021
  • Celková hodnota: 81,29 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 197/21
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
197/21 elektroinštalačný materiál SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 81,29 € 15.11.2021 22.11.2021 Objednávka
Tlačiť