Faktúra č. DFB/21/0383

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0383
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál pre učebne OUA,OUB
  • Dátum doručenia: 12.11.2021
  • Celková hodnota: 141,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 194/21
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
194/21 elektroinštalačný materiál SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 141,29 € 10.11.2021 15.11.2021 Objednávka
Tlačiť