Faktúra č. DFB/21/0378

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0378
  • Popis fakturovaného plnenia: interiérové dvere pre ŠI
  • Dátum doručenia: 12.11.2021
  • Celková hodnota: 8 653,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 181/21
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
181/21 Objednávame si u Vás interiérové rámové dvere ENZO na ŠI. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 DOMO interier s.r.o. 53873149 8 653,50 € 02.11.2021 09.11.2021 Objednávka
Tlačiť