Faktúra č. DFB/21/0370

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0370
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn 11/2021
  • Dátum doručenia: 09.11.2021
  • Celková hodnota: 5 818,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť