Faktúra č. DFB/21/0364

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0364
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektrina ŠI za 10/21
  • Dátum doručenia: 08.11.2021
  • Celková hodnota: 173,38 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1131195
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1131195 Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 08.12.2020 01.01.2021 16.12.2020 Ing. Iveta Marcinčinová riaditeľka školy Zmluva
Tlačiť