Faktúra č. DFB/21/0360

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0360
  • Popis fakturovaného plnenia: Kontrola a servis požiarnej techniky
  • Dátum doručenia: 05.11.2021
  • Celková hodnota: 361,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 176/21
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
176/21 Kontrola a servis požiarnej techniky SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 František Bochňák 31289487 361,70 € 27.10.2021 05.11.2021 Objednávka
Tlačiť