Faktúra č. DFB/21/0355

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0355
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠI
  • Dátum doručenia: 02.11.2021
  • Celková hodnota: 194,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo 16.1.2009
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť