Faktúra č. DFB/21/0353

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0353
  • Popis fakturovaného plnenia: PC + monitory pre žiakov - 7ks
  • Dátum doručenia: 02.11.2021
  • Celková hodnota: 2 749,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 172/21
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
172/21 PC + monitory pre žiakov - 7ks SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 MB TECH BB s.r.o. 36622524 2 749,60 € 25.10.2021 02.11.2021 Objednávka
Tlačiť