Faktúra č. DFB/21/0350

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0350
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka plynového kotla
  • Dátum doručenia: 27.10.2021
  • Celková hodnota: 1 412,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 152/21
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
152/21 dodávka plyn. kotla SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Jozef Brodzák - BRODEM 10671871 1 412,40 € 04.10.2021 07.10.2021 Objednávka
Tlačiť