Faktúra č. DFB/21/0348

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0348
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál ŠI
  • Dátum doručenia: 25.10.2021
  • Celková hodnota: 17,81 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 170/21
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
170/21 elektroinštalačný materiál ŠI SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 ELTRA-ELMAT, s.r.o. 36455253 17,82 € 18.10.2021 26.10.2021 Objednávka
Tlačiť