Faktúra č. DFB/21/0346

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0346
  • Popis fakturovaného plnenia: platba za alarm 8.9.2021-7.10.2021
  • Dátum doručenia: 22.10.2021
  • Celková hodnota: 3,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o poskyt.služieb
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť