Faktúra č. DFB/21/0334

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0334
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 10/2021ŠK + rohože
  • Dátum doručenia: 18.10.2021
  • Celková hodnota: 524,87 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 24.1.2006
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2021
  • Poznámka:
Tlačiť