Faktúra č. DFB/21/0325

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0325
  • Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 10-12/2021
  • Dátum doručenia: 11.10.2021
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť