Faktúra č. DFB/21/0323

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0323
  • Popis fakturovaného plnenia: sk doména 11-12/2021, 1-10/2022
  • Dátum doručenia: 11.10.2021
  • Celková hodnota: 15,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 156/21
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
156/21 sk doména SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Websupport, s.r.o. 36421928 15,00 € 04.10.2021 11.10.2021 Objednávka
Tlačiť