Faktúra č. DFB/21/0320

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0320
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodanie a výmena radiátorov v laboratóriu č. 124
  • Dátum doručenia: 05.10.2021
  • Celková hodnota: 1 800,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 154/21
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
154/21 Dodanie a výmena radiátorov v laboratóriu č.124 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 MPO, s.r.o. 52520455 1 800,00 € 04.10.2021 08.10.2021 Objednávka
Tlačiť