Faktúra č. DFB/21/0318

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0318
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn ŠK, ŠI 10/21
  • Dátum doručenia: 07.10.2021
  • Celková hodnota: 3 423,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 12.2.2013
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť