Faktúra č. DFB/21/0315

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0315
  • Popis fakturovaného plnenia: strava 09/2021 ŠK, ŠI
  • Dátum doručenia: 05.10.2021
  • Celková hodnota: 969,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zml.o D z 19.5.2015
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť