Faktúra č. DFB/21/0298

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0298
  • Popis fakturovaného plnenia: dezinfekcia - 60ks
  • Dátum doručenia: 27.09.2021
  • Celková hodnota: 1 125,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 142/21
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
142/21 dezinfekcia - 60ks SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Must have s.r.o. 01557823 1 125,60 € 20.09.2021 28.09.2021 Objednávka
Tlačiť