Faktúra č. DFB/21/0288

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0288
  • Popis fakturovaného plnenia: 2x notebook pre ped.zam
  • Dátum doručenia: 17.09.2021
  • Celková hodnota: 1 015,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 134/21
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
134/21 Tablety Dell, Lenovo SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 BigON s.r.o. 44121989 1 015,00 € 13.09.2021 20.09.2021 Objednávka
Tlačiť